索引號: | 111521280116193196/202503-00005 | 組配分類: | 財(cái)政預(yù)決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 旗公安局 | 主題分類: | 公安、安全、司法 |
名稱: | 鄂溫克族自治旗看守所2025年預(yù)算公開 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2025-03-21 | 發(fā)布日期: | 2025-03-21 |
2025 年度鄂溫克族自治旗看守所本級
預(yù)算公開
批復(fù)時(shí)間:2025 年 3 月 7 日
公開時(shí)間:2025 年 3 月 21 日
目 錄
第一部分單位概況
第三部分 名詞解釋
第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2025 年度單位預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出表
十一、項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十二、政府采購預(yù)算表
第一部分 單位概況
一、主要職能職責(zé)
羈押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的機(jī)關(guān)。 保障被監(jiān)管人員合法權(quán)益和安全,確保監(jiān)管場所安全使用。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)單位職責(zé)分工,本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括編公式、拘留所、 看守所等。本單位無下屬單位。
2 .從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位 2025 年部門匯總預(yù)算編 制范圍的預(yù)算單位共計(jì) 1 家,具體包括:鄂溫克族自治旗看守所 本級。詳細(xì)情況見表:
序 號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
鄂溫克族自治旗看守所 |
財(cái)政撥款的行政單位 |
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三、2025 年度鄂溫克族自治旗看守所主要工作任務(wù)及目標(biāo)
保障被監(jiān)管人員合法權(quán)益和安全,確保監(jiān)管場所安全使用。
第二部分 2025 年度鄂溫克族自治旗看守所預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
鄂溫克族自治旗看守所 2025 年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 216.55 萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加 0.49 萬元,增加 0.23%。 其中:
(一)收入預(yù)算總計(jì) 216.15 萬元。包括:
1 .本年收入合計(jì) 216.15 萬元。
(1)一般公共預(yù)算撥款收入 216.55 萬元,與上年相比增加 0.49 萬元,增加 0.23%。主要原因是取暖費(fèi)增加。
(2)政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元。主要原因是不存在此 項(xiàng)內(nèi)容。
(3)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元。主要原因是不存在 此項(xiàng)內(nèi)容。
(4)財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬元。主要原因是不存在此項(xiàng) 內(nèi)容。
(5)事業(yè)收入 0 萬元。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(6)事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(7)上級補(bǔ)助收入 0 萬元。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(8)附屬單位上繳收入萬元。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(9)其他收入 0 萬元。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2 .上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(二)支出預(yù)算總計(jì) 216.15 萬元。包括:
1 .本年支出合計(jì) 216.15 萬元。
(1)一般公共服務(wù)(類)支出 0 萬元。主要原因是不存在此 項(xiàng)內(nèi)容。
(2)公共安全(類)支出 216.15 萬元,主要用于監(jiān)管場所管 理費(fèi)及武警中隊(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)。與上年相比增加 0.49 萬元,增加 0.23%。
主要原因是取暖費(fèi)增加。
2 .年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元,主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
二、收入預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗看守所 2025 年度收入預(yù)算總計(jì) 216.15 萬元, 包括本年收入 216.15 萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余萬元。其中:
本年一般公共預(yù)算收入 216.55 萬元, 占 100%;
本年政府性基金預(yù)算收入 0 萬元, 占 0 %;
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元, 占 0%;
本年財(cái)政專戶管理資金 0 萬元, 占 0%;
本年事業(yè)收入 0 萬元,0%;
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元, 占 0%;
本年上級補(bǔ)助收入 0 萬元, 占 0%;
本年附屬單位上繳收入 0 萬元, 占 0%;
本年其他收入 0 萬元, 占 0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 0 萬元, 占 0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬元, 占 0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元, 占 0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金 0 萬元, 占 0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬元, 占 0 %。
鄂溫克族自治旗看守所 2025 年預(yù)算收入表
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本收入 |
項(xiàng)目收入 |
2040101 |
武警警察部隊(duì) |
26.7 |
|
26.7 |
2040220 |
執(zhí)法辦案 |
189.45 |
29.35 |
160.1 |
總計(jì) |
216.15 |
29.35 |
186.8 |
三、支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗看守所2025 年度支出預(yù)算合計(jì)萬元,其中: 基本支出 29.35 萬元, 占 15.49%;
項(xiàng)目支出 186.8 萬元, 占 84.51%;
事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元, 占 0%;
上繳上級支出 0 萬元, 占 0%;
對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元, 占 0%。
鄂溫克族自治旗看守所 2025 年預(yù)算支出表 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
2040101 |
武警警察部隊(duì) |
26.7 |
|
26.7 |
2040220 |
執(zhí)法辦案 |
189.45 |
29.35 |
160.1 |
總計(jì) |
216.15 |
29.35 |
186.8 |
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
鄂溫克族 自治旗看守所 2025 年度財(cái)政撥款收 、支總預(yù)算 216.15 萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 0.49 萬元, 增加 0.23%。主要原因是取暖費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗看守所2025 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 預(yù)算 216.15 萬元,與上年相比增加 0.49 萬元,增加 0.23%。具體 情況如下:
(一)一般公共服務(wù)(類)
一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,與上年相比增加(減 少)0 萬元。其中:
1.人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算 0 萬元。變動(dòng)原 因:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2.
(二)公共安全(類)
公共安全類年初預(yù)算數(shù)為 216.15 萬元,與上年相比增加 0.49 萬元。其中:
1 .公安(款)武警警察部隊(duì)(項(xiàng))。年初預(yù)算 26.7 萬元,與 上年相比增加 0 萬元,增加0%。變動(dòng)原因:無變動(dòng)。
2. 公安(款)執(zhí)法辦案(項(xiàng))。年初預(yù)算 189.45 萬元,與上 年相比增加 0.49 萬元,增加 0.23%。變動(dòng)原因:取暖費(fèi)增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗看守所2025 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本 支出預(yù)算 29.35 萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi) 0 萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資 福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家
庭的補(bǔ)助等。
(二)公用經(jīng)費(fèi) 29.35 萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、 咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi) 29.35 萬元、物業(yè) 管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公 務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利 費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他 資本性支出等。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗看守所 2025 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 4 萬元,其中因公出國(境)費(fèi)支出 0 萬元,占 0%; 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4 萬元, 占 0%;公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元, 占 0%。具體情況如下:
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 4 萬元,比上 年預(yù)算增加0 萬元,增長 0%;其中:
1 .因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元,主要原因是不存在此 項(xiàng)內(nèi)容。
2 .公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 4 萬元。其中:
(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 萬元,主要原因是不存在此項(xiàng) 內(nèi)容。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 4 萬元,比上年預(yù)算增加 0 萬元,主要原因是無變動(dòng)。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元,主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗看守所2025 年度政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬元。主要原因是本單位無政府性基金預(yù)算支出。
其中:
1 .城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安 排的支出(款)管理費(fèi)用支出(項(xiàng))支出 0 萬元。
2.
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0 萬元。主要原因是本單位無國 有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
其中:
1 .國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成 本支出(款)“三供一業(yè) ”移交補(bǔ)助支出(項(xiàng))支出 0 萬元。
2.
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗看守所2025 年度預(yù)算安排項(xiàng)目2 個(gè),項(xiàng)目預(yù) 算總金額 186.8 萬元。其中,財(cái)政本年撥款金額 186.8 萬元,財(cái)政 撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元,財(cái)政專戶管理資金 0 萬元,單位資金 0 萬 元。
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族 自治旗看守所 2025 年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 29.35 萬元, 比上年預(yù)算增加 0.49 萬元,增長 1.7%。主要原因是: 取暖費(fèi)增加。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗看守所 2025 年度政府采購支出預(yù)算總額 15 萬元,其中:擬采購貨物支出 15 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、 擬購買服務(wù)支出 0 萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
鄂溫克族自治旗看守所2025 共有車輛 2 輛,其中,一般公務(wù) 用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、業(yè)務(wù)用 車 0 輛、其他用車2 輛等。單價(jià) 50 萬元(含) 以上的通用設(shè)備 0 臺(套),單價(jià) 100 萬元(含) 以上的專用設(shè)備 0 臺(套)。
十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明
鄂溫克族自治旗看守所2025 年度填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 3 個(gè),公開項(xiàng)目 3 個(gè),公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的 100%。公開填報(bào) 績效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算 216.15 萬元, 占全部項(xiàng)目預(yù)算的 100%。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款:從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括 一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥 款。
二、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
三、財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高 中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、 電大、夜大及短 訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、單位資金:除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的 收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費(fèi))、上級補(bǔ)助收入、附屬單位 上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資 收益等)。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā) 生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事 業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ) 助支出。
八、“三公 ”經(jīng)費(fèi):指部門(單位)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接 待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映部門(單位)公務(wù)出國(境) 的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車 購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(單位)公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待 費(fèi)反映部門(單位)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指部門(單位)使用一般公共預(yù)算安排 的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、 差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購 置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式:0470 8819003
聯(lián)系人: 陳光萍 聯(lián)系電話:18547015999