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索引號(hào): 111521280116190283/202503-00021 組配分類: 預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 旗林業(yè)和草原局 主題分類: 其他 / 其他
名稱: 2025年度鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局預(yù)算公開 文號(hào):
成文日期: 2025-03-21 發(fā)布日期: 2025-03-21

2025年度鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局預(yù)算公開

目錄

 

第一部分單位概況

一、主要職能、職責(zé)

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2025年度單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分2025年度單位預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

 


第一部分單位概況


一、主要職能職責(zé)

1.宣傳和貫徹有關(guān)濕地資源保護(hù)和管理的相關(guān)法律、法規(guī);開展?jié)竦乇Wo(hù)宣傳教育。

2.參與擬訂和實(shí)施濕地公園總體規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃,保護(hù)和合理利用資源;制定實(shí)施濕地公園各項(xiàng)保護(hù)和管理制度。

3.負(fù)責(zé)濕地公園內(nèi)河流、湖泊、漫灘、旱灘、森林、草原、濕地等自然資源、自然環(huán)境的統(tǒng)一管理、監(jiān)督及保護(hù)、監(jiān)測(cè)、調(diào)查、科研、統(tǒng)計(jì)等工作。

4.負(fù)責(zé)按照濕地公園總體規(guī)劃范圍進(jìn)行標(biāo)樁定界。

5.承擔(dān)濕地公園森林草原火災(zāi)預(yù)防、有害生物防治和野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)工作。

6.承擔(dān)濕地公園生態(tài)修復(fù)、基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)和組織實(shí)施等工作。

7.規(guī)范濕地公園相關(guān)建設(shè)、參觀、旅游等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和項(xiàng)目;組織引導(dǎo)社會(huì)參與共建共管。

8.承擔(dān)主管部門交辦的其他相關(guān)工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)單位職責(zé)分工,本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括科研監(jiān)測(cè)中心、資源保護(hù)股、科普宣教中心、財(cái)務(wù)室、實(shí)驗(yàn)室等。本單位無下屬單位。

2.從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位2025年預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家,具體包括:鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局。

詳細(xì)情況見表:

序號(hào)

單位名稱

單位性質(zhì)

1

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局

公益一類事業(yè)單位

三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)


本年負(fù)責(zé)野生動(dòng)物的救護(hù)和疫源疫病防控、植被恢復(fù)、工程森林防火、科研宣教、監(jiān)測(cè)管護(hù)等開展防護(hù)保護(hù)工作。


第二部分2025年度單位預(yù)算情況說明


一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025年度收入、支出預(yù)算總計(jì)296.76萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加58.21萬元,增長24.4%。其中:

(一)收入預(yù)算總計(jì)296.76萬元。包括:

1.本年收入合計(jì)296.76萬元。

1)一般公共預(yù)算撥款收入238.26萬元,與上年相比減少0.29萬元,減少0.12%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等基本支出減少

2)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,與上年相比增加萬元,增長0%。主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容

3)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容

4)財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容

5)事業(yè)收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容

6)事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容

7)上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容

8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因:不存在此項(xiàng)內(nèi)容

9)其他收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余58.5萬元。與上年相比增加54.9萬元,增長1525%。主要原因是中央項(xiàng)目結(jié)余和人員經(jīng)費(fèi)結(jié)余

(二)支出預(yù)算總計(jì)296.76萬元。包括:

1.本年支出合計(jì)296.76萬元。

1社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出22.76萬元,主要用于職工社保繳納。與上年相比增加3.35萬元,增長17.26%。主要原因是人員增加

2衛(wèi)生健康(類)支出12.92萬元,主要用于職工醫(yī)保等繳納。與上年相比增加1.66萬元,增長14.74%。主要原因是人員增加

3農(nóng)林水(類)支出241.65萬元,主要用于職工醫(yī)保等繳納。與上年相比增加47.7萬元,增長24.59%。主要原因是經(jīng)費(fèi)增加

4住房保障(類)支出19.42萬元,主要用于職工醫(yī)保等繳納。與上年相比增加1.89萬元,增長10.78%。主要原因是人員增加

2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025年度收入預(yù)算計(jì)296.76萬元,包括本年收入238.26萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余58.5萬元。其中:

本年一般公共預(yù)算收入238.26萬元,占80.29%

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%

本年財(cái)政專戶管理資金0萬元,占0%

本年事業(yè)收入0萬元,占0%

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%

本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%

本年其他收入0萬元,占0%

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入58.5萬元19.71%

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬元,占0%

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元,占0%。 


三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025年度支出預(yù)算合計(jì)296.76萬元,其中

基本支出227.46萬元,占76.65%;

項(xiàng)目支出69.3萬元,占23.35%

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%

上繳上級(jí)支出 0萬元,占0%

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0% 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算296.76萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加58.21萬元,增長24.4%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算296.76萬元,與上年相比增加54.61萬元,增長22.55%具體情況如下:

(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)

社會(huì)保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為22.76萬元,與上年相比增加3.35萬元。其中:

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休項(xiàng))支出。年初預(yù)算4.01萬元,與上年相比增加0.72萬元,增長21.88%。變動(dòng)原因:人員增加

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)項(xiàng))支出。年初預(yù)算18.75萬元,與上年相比增加2.62萬元,增長16.24%。變動(dòng)原因:人員增加

(二)衛(wèi)生健康支出(類)

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為12.92萬元,與上年相比增加1.66萬元。其中:

1. 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療項(xiàng))支出。年初預(yù)算12.92萬元,與上年相比增加1.66萬元,增長14.74%。變動(dòng)原因:人員增加

(三)農(nóng)林水支出(類)

農(nóng)林水支出類年初預(yù)算數(shù)為241.65萬元,與上年相比增加47.7萬元。其中:

1.林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)項(xiàng))支出。年初預(yù)算172.35萬元,與上年相比增加172.35萬元,增長100%。變動(dòng)原因:項(xiàng)目調(diào)整

2.林業(yè)和草原(款)濕地保護(hù)項(xiàng))支出。年初預(yù)算69.3萬元,與上年相比減少124.65萬元,減少64.27%。變動(dòng)原因:項(xiàng)目調(diào)整

(四)住房保障支出(類)

住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為19.42萬元,與上年相比增加1.89萬元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公積金項(xiàng))支出。年初預(yù)算19.42萬元,與上年相比增加1.89萬元,增長10.78%。變動(dòng)原因:人員增加


六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算227.46萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費(fèi)215.11萬元。主要包括:基本工資62萬元、津貼補(bǔ)貼81萬元績效工資15萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)2萬元、住房公積金19萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4萬元

(二)公用經(jīng)費(fèi)12.35萬元。主要包括:辦公費(fèi)2萬元、取暖費(fèi)4萬元、差旅費(fèi)0.7萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.76萬元、福利費(fèi)0.18萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬元、其他商品和服務(wù)支出0.15萬元

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0.75萬元,其中因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.75萬元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,占0%。具體情況如下:

一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 0.75萬元,比上年預(yù)增加0萬元,增長0%其中:

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出 0萬元,比上年預(yù)算增加 0萬元,主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 0.75萬元。其中:

1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算增加0萬元,主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容

2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0.75萬元,比上年預(yù)算增加0萬元,主要原因未發(fā)生變動(dòng)

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算增加 0萬元,主要原因不存在此項(xiàng)內(nèi)容

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因本年無政府性基金預(yù)算支出

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025年度預(yù)算安排項(xiàng)目 2個(gè),項(xiàng)目預(yù)算總金額69.3 萬元。其中,財(cái)政本年撥款金額10.8萬元,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余58.5萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,單位資金0萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 12.35萬元上年相比增加 1.7萬元,增長 15.96%。主要原因是:經(jīng)費(fèi)增加

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025年度政府采購支出預(yù)算總額 7.09萬元,其中:擬采購貨物支出4.2萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出2.89萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛、特種專業(yè)技術(shù)用車輛、業(yè)務(wù)用車輛、其他用車2輛等。單價(jià)50萬元(含)以上的通用設(shè)備臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗莫和爾圖國家濕地公園保護(hù)管理局2025年度填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè),公開項(xiàng)目2個(gè),公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算69.3萬元,占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。


第三部分名詞解釋


一、財(cái)政撥款:從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金:除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費(fèi))、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資收益等)。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi):指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。


第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道


本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:于彤          聯(lián)系電話:18555030363

第五部分  2025年度單位預(yù)算表