第一部分 部門(單位)概況
一、主要職能職責(zé)
(一)部門職能
鄂溫克族自治旗公安局(簡稱旗公安局)是鄂溫克族自治旗人民政府工作部門。
(二)主要職責(zé)
1.宣傳貫徹國家關(guān)于公安工作的法律法規(guī)和自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于公安工作的有關(guān)政策,負(fù)責(zé)轄區(qū)公安工作。
2.掌握影響轄區(qū)社會穩(wěn)定、危害國家政治安全和社會治安的情況,分析形勢、制定對策。
3.負(fù)責(zé)偵辦轄區(qū)危害國家政治安全、刑事、經(jīng)濟(jì)、食品藥品、生態(tài)環(huán)境、生物安全、知識產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域犯罪案件。
4.負(fù)責(zé)轄區(qū)治安管理工作。
5.負(fù)責(zé)轄區(qū)道路交通安全管理工作。
6.開展轄區(qū)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作。
7.收集轄區(qū)邪教組織影響社會穩(wěn)定、危害社會治安的情況并進(jìn)行分析研判,依法打擊邪教組織的違法犯罪活動。
8.負(fù)責(zé)轄區(qū)恐怖活動的防范、偵查和打擊工作。
9.負(fù)責(zé)轄區(qū)禁毒工作。
10.負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓、自治區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)在轄區(qū)活動的安全保衛(wèi)工作。
11.負(fù)責(zé)對被依法逮捕、刑事拘留、行政拘留人員進(jìn)行依法看押、教育管理和深挖犯罪等工作。
12.組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作,實(shí)施旗公安局指揮調(diào)度系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。
13.負(fù)責(zé)旗公安局法治建設(shè)和執(zhí)法工作。
14.負(fù)責(zé)旗公安局公安財(cái)務(wù)裝備、警務(wù)保障及警用航空器運(yùn)行、安全和管理工作。
15.擬訂旗公安局公安隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)制度。
16.指導(dǎo)管理轄區(qū)特勤機(jī)構(gòu)公安業(yè)務(wù)工作。
17.負(fù)責(zé)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。
18.完成旗委、旗人民政府及呼倫貝爾市公安局交辦的其他任務(wù)。
二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)單位職責(zé)分工,本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括整治工作辦公室、情報(bào)指揮中心、督查法制大隊(duì)、政治安全保衛(wèi)大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、反恐怖和特巡警大隊(duì)、警務(wù)保障室、警務(wù)支援大隊(duì)、交通管理大隊(duì)、旅游治安管理大隊(duì)、機(jī)關(guān)黨委。本單位無下屬單位。
2.從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家,具體包括:鄂溫克族自治旗公安局本級。詳細(xì)情況見表:
序號
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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鄂溫克族自治旗公安局本級
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財(cái)政撥款的行政單位
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三、2025年度公安局本級主要工作任務(wù)及目標(biāo)
(一)深化風(fēng)險(xiǎn)防控,健全完善安保維穩(wěn)體系。深入貫徹落實(shí)總體國家安全觀,健全完善各類風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案,將責(zé)任層層靠實(shí),形成良好循環(huán)機(jī)制,高效統(tǒng)籌做好各項(xiàng)安全工作。
(二)深化打擊治理,健全完善治安防控體系。把準(zhǔn)智能犯罪的新發(fā)展態(tài)勢,加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)。
(三)深化基礎(chǔ)建設(shè),健全完善服務(wù)保障體系。按照“做精機(jī)關(guān)、做優(yōu)警種、做強(qiáng)基礎(chǔ)”的總體思路,努力構(gòu)建多元化社會治理體系。
(四)深化智慧警務(wù),健全完善實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用體系。在隊(duì)伍轉(zhuǎn)型上突出智慧賦能、多維感知,堅(jiān)持向立體化、法治化、專業(yè)化、智能化發(fā)展方向。
(五)深化政務(wù)服務(wù),健全完善服務(wù)民生體系。深化公安“放管服”改革,圍繞線上線下服務(wù)模式,優(yōu)化各派出所戶籍窗口、政務(wù)大廳戶籍、出入境和車管所等窗口服務(wù),扎實(shí)推動戶籍制度改革、重點(diǎn)行業(yè)管理、交通管理“放管服”改革新舉措,提升公安服務(wù)效能。
(六)深化隊(duì)伍建設(shè),鍛造高素質(zhì)過硬公安鐵軍。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神與做好具體公安工作實(shí)踐相結(jié)合,嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)管黨治警黨組織主體責(zé)任、書記第一責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”,運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)四種形態(tài),深入整治全警特權(quán)思想、冷硬橫推、慵懶散奢、人車槍彈酒密網(wǎng)賭毒等違規(guī)違紀(jì)問題。
第二部分 2025年度公安局本級預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì)7580.45萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少388.35萬元,減少4.87%。其中:
(一)收入預(yù)算總計(jì)7580.45萬元。包括:
1.本年收入合計(jì)7580.45萬元。
(1)一般公共預(yù)算撥款收入7580.45萬元,與上年相比減少388.35萬元,減少5.12%。主要原因是2024年增加新入職民輔警工資,今年新增工資少。
(2)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是我單位不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(3)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是我單位不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(4)財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是我單位不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(5)事業(yè)收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是我單位不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(6)事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是我單位不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(7)上級補(bǔ)助收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是我單位不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是我單位不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
(9)其他收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是我單位不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比減少10萬元,減少100%。
(二)支出預(yù)算總計(jì)7580.45萬元。包括:
1.本年支出合計(jì)7580.45萬元。
(1)一般公共服務(wù)(類)支出0萬元。與上年相比減少1萬元,減少100%。
(2)公共安全(類)支出6308.68萬元,主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)需要的日常公用費(fèi)、人員工資、辦案費(fèi)及裝備費(fèi)。與上年相比減少396.6萬元,減少6.28%。主要原因是2023年新招錄輔警工資進(jìn)入2024年預(yù)算,今年沒有。
(3)社會保障和就業(yè)633.94萬元,主要用于社會保障繳費(fèi)。與上年相比增加34.45萬元,增長5.74%。主要原因是新增輔警社保支出增加。
(4)衛(wèi)生健康支出255.19萬元,主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。與上年相比增加1.81萬元,0.71%。主要原因是新增輔警醫(yī)保支出。
(5)住房保障支出382.65萬元,主要用于住房公積金繳納。與上年相比減少26.81萬元,減少6.55%。主要原因是輔警住房公積金納入其他工資福利支出。
2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
二、收入預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級202年度收入預(yù)算總計(jì)7580.45萬元,包括本年收入 7580.45萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中:
本年一般公共預(yù)算收入7580.45萬元,占100%;
本年政府性基金預(yù)算收入0元,占0%;
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%;
本年財(cái)政專戶管理資金0萬元,占0%;
本年事業(yè)收入0萬元,占0%;
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;
本年上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;
本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;
本年其他收入0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元,占0%。
圖1.收入預(yù)算圖
三、支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級2025年度支出預(yù)算合計(jì)7580.45萬元,其中:
基本支出7459.74萬元,占98.41%;
項(xiàng)目支出120.72萬元,占1.59%;
事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%;
上繳上級支出0萬元,占0%;
對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0 %。
圖2.支出預(yù)算圖
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級2025年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 7508.45萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少388.35萬元,減少5.12%。主要原因是2024年增加新入職輔警工資,今年沒有。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算7580.45萬元,與上年相比減少388.35萬元,減少5.12%。具體情況如下:
(一)一般公共服務(wù)(類)
一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為0萬元,與上年相比減少1萬元。其中:
1.民族事務(wù)類(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算0萬元,與上年相比減少1萬元,減少100%。變動原因:結(jié)轉(zhuǎn)民委調(diào)劑民族團(tuán)結(jié)經(jīng)費(fèi)。
(二)公共安全(類)
公共安全類年初預(yù)算數(shù)為6308.68萬元,與上年相比減少396.6萬元,減少6.28%。主要原因是2023年新招錄輔警工資進(jìn)入2024年預(yù)算,今年沒有。其中:
1.公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算5755.76萬元,與上年相比減少468.31萬元,減少7.52%。變動原因:2023年新招錄輔警工資進(jìn)入2024年預(yù)算,今年沒有。
2.公安(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算22.27萬元,與上年相比增加22.27萬元,增加100%。變動原因:2025年將旅店業(yè)信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)列入預(yù)算。
3.公安(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算457.70萬元,與上年相比減少14.51萬元,減少3.07%。變動原因:上年度部分支出列入行政運(yùn)行。
4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算249.40萬元,與上年相比增加28.59萬元,增長12.95%。變動原因:退休人員減少。
5.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算384.54萬元,與上年相比增加6.39萬元,增長1.68%。變動原因:人員增加、工資上漲,相應(yīng)的社會保障費(fèi)增加。
6.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算0萬元,與上年相比減少0萬元,減少0%。變動原因:本年度未做職業(yè)年金。
7.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算255.19萬元,與上年相比增加1.61萬元,增長0.63%。變動原因:輔警五險(xiǎn)納入其他工資福利支出。
8.住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算382.65萬元,與上年相比較少26.81萬元,減少6.55%。變動原因:輔警住房公積金納入其他工資福利支出。
9.撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))年初預(yù)算0萬元,與上年相比減少0.53萬元,減少100%。變動原因:今年預(yù)算沒有表編制撫恤金。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算7580.45萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)6892.94萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
(二)公用經(jīng)費(fèi)566.79萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出5萬元,其中因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元,占90.91%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬元,占0.09%。具體情況如下:
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出5.5 萬元,比上年預(yù)算沒變動;其中:
1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算增加0萬元,主要原因我單位不涉及此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出5萬元。其中:
(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算增加0 萬元,主要原因與上年預(yù)算數(shù)相同。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出5萬元,比上年預(yù)算增加0 萬元,主要原因與上年預(yù)算數(shù)相同。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出05萬元,比上年預(yù)算增加0 萬元,主要原因與上年預(yù)算數(shù)相同。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級2025年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因本年無政府性基金預(yù)算支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級2025年度預(yù)算安排項(xiàng)目6個(gè),項(xiàng)目預(yù)算總金額120.72萬元。其中,財(cái)政本年撥款金額120.72萬元,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,單位資金0萬元。
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級2025年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出566.79萬元,與上年相比增加47.87萬元,增長9.22%。主要原因是:民輔警體檢費(fèi),公安文化建設(shè)費(fèi)。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級2025年度政府采購支出預(yù)算總額0萬元,其中:擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級共有車輛55輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車29輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車6輛等。單價(jià)50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元(含)以上的專用設(shè)備3臺(套)。
十四、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明
鄂溫克族自治旗公安局本級2025年度填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 33個(gè),公開項(xiàng)目33個(gè),公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算7580.45萬元,占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款:從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
三、財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、單位資金:除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費(fèi))、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資收益等)。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(單位)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映部門(單位)公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(單位)公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映部門(單位)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指部門(單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人: 白永芳 聯(lián)系電話:138****7541