目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能、職責
二、單位機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況
三、2025年度單位主要工作任務及目標
第二部分2025年度單位預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出預算情況說明
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
八、政府性基金預算支出預算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明
十、項目支出預算情況說明
十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預算情況說明
十二、政府采購支出預算情況說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、項目績效目標情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2025年度單位預算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、項目支出表
十一、項目績效目標表
十二、政府采購預算表
第一部分 單位概況
一、主要職能職責
牢牢把握鑄牢中華民族共同體意識工作主線,將之貫穿于森林和野生動物資源保護、森林草原防火、林業(yè)有害生物防治、森林保險等工作及自身建設(shè)全過程各方面。為造林綠化、生態(tài)保護提供公益服務。施業(yè)區(qū)林地的日常巡護 施業(yè)區(qū)及周邊地區(qū)森林草原防火 森林管護、營造林、沙化治理和林業(yè)有害生物防治 林場林木、林地使用權(quán)流轉(zhuǎn)審核及林場資金使用的審核、監(jiān)管等輔助性工作 林場的林業(yè)生產(chǎn)活動的技術(shù)指導、技術(shù)服務 責任區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)建設(shè)項目的組織實施 森林保險協(xié)助開展 。
二、單位機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況
1、根據(jù)單位職責分工,本單位無下屬單位。
2.從預算單位構(gòu)成看,納入本單位2025年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:公益二類事業(yè)單位鄂溫克族自治旗維納河林場。詳細情況見表:
序號
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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鄂溫克族自治維納河林場
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公益二類事業(yè)單位
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三、2025年度單位主要工作任務及目標
開展理論知識學習,武裝黨員干部的頭腦。強化思想引領(lǐng),持續(xù)深入學習貫徹黨的理論,堅定理想信念。提升組織力,進一步完善黨組織建設(shè),加強黨支部建設(shè),提高黨組織的活力。加強黨員管理,優(yōu)化黨員隊伍結(jié)構(gòu)。深化作風建設(shè),堅持不懈整治“四風”,加強廉政教育。推動工作落實,以黨建工作為引領(lǐng),促進各項工作再上新臺階。
繼續(xù)抓好森林草原防火宣傳教育,懸掛防火旗,發(fā)放防火宣傳冊,組織開展宣傳活動,擴大宣傳防火的影響力。切實做好防火預防工作,做好防火監(jiān)測,對施業(yè)區(qū)內(nèi)堆積的可燃物進行清理,加強撲火隊伍的建設(shè)。強化火源管理,認真開展森林草原火災隱患的排查工作,加強值班制度,強化防火設(shè)備的配備和管理。進一步加強巡護防火檢查,組織管護人員對重點林區(qū)、重點路段、重點人群加強巡護和管理,死看死守,確保防火期間杜絕一切火種入山。
開展病蟲害防治工作,建立完善的監(jiān)測體系,及時掌握病蟲害發(fā)生動態(tài),對施業(yè)區(qū)內(nèi)的林木定期進行檢查,及時發(fā)現(xiàn)并處理病蟲害,采用多種防治方式相結(jié)合,精準施策。組織職工進行病蟲害知識培訓,提高防治隊伍的專業(yè)技能。加強林木撫育管理,增強樹木抗性,清理林地,減少病蟲害滋生環(huán)境。
加強對公益林的管護力度,杜絕出現(xiàn)亂砍濫伐林木、亂捕亂獵野生動物、亂采亂挖野生植物及破壞林地情況。增加對野生動物棲息地的巡查頻率,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題,配合相關(guān)部門打擊盜伐、濫伐等違法行為。
加強外來畜管控工作,在林場施業(yè)區(qū)關(guān)鍵位置設(shè)置檢查卡點,嚴格檢查過往牲畜,增加巡邏頻次,對發(fā)現(xiàn)的外來牲畜及時采取措施,并配合相關(guān)部門依法處理,同時向周邊居牧民和養(yǎng)殖戶宣傳外來牲畜管控的重要性和相關(guān)規(guī)定。
第二部分 2025年度單位預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場2025年度收入、支出預算總計1548.75萬元,與上年相比收、支預算總計各減少38.43萬元,減少2.4%。其中:
(一)收入預算總計1548.75萬元。包括:
1.本年收入合計1548.75萬元。
(1)一般公共預算撥款收入1548.75萬元,與上年相比減少38.43萬元,減少2.4%。主要原因是本年減少預算資金。
(2)政府性基金預算撥款收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(3)國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(4)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(5)事業(yè)收入0萬元,與上年相比增加0 萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(6)事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(7)上級補助收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(9)其他收入0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(二)支出預算總計1548.75萬元。包括:
1.本年支出合計1548.75萬元。
(1)社會保障和就業(yè)服務支出88.86萬元,主要用于社會保險費。與上年相比增加42.56萬元,增長48.2%。主要原因是在職人員機關(guān)養(yǎng)老、職業(yè)年金增加。
(2)衛(wèi)生健康支出22.03萬元,主要用于職工醫(yī)療保險,與上年相比增加22.03萬元,增長100%。主要原因為醫(yī)療保險主科目更換。
(3)節(jié)能環(huán)保支出支出1275.28萬元,主要用于工資及各項費用支出。與上年相比減少6.64萬元,減少0.5%。主要原因是本年人員有退休。
(4)農(nóng)林水支出130.04萬元,主要用于各類費用。與上年相比減少94.26萬元,減少42%。主要原因是本年減少預算資金。
(5)住房保障支出支出32.53萬元,主要用于住房公積金支出。與上年相比減少2.13萬元,減少6.1%。主要原因是本年人員有退休。
2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元,主要原因是本年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、收入預算情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場2025年度收入預算總計1548.75萬元,包括本年收入1548.75萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元。其中:
本年一般公共預算收入1548.75萬元,占100%;
本年政府性基金預算收入0萬元,占0 %;
本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,占0%;
本年財政專戶管理資金0萬元,占0 %;
本年事業(yè)收入0萬元,占0%;
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0 %;
本年上級補助收入0萬元,占0 %;
本年附屬單位上繳收入0 萬元,占0 %;
本年其他收入0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預算收入0萬元,占 0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預算收入0萬元,占0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預算收入0 萬元,占0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元,占0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0萬元,占 0 %。
三、支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場2025年度支出預算合計1548.75 萬元,其中:
基本支出1484.81萬元,占95.87%;
項目支出63.94萬元,占4.13%;
事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%;
上繳上級支出0萬元,占0%;
對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場2025年度財政撥款收、支總預算1548.75萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少38.43萬元,減少2.4%。主要原因是本年減少預算資金。
五、一般公共預算支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場2025年度一般公共預算財政撥款支出預算1548.75萬元,與上年相比減少38.43萬元,減少2.4%。具體情況如下:
(一)社會保障和就業(yè)支出(類)
社會保障和就業(yè)支出類年初預算數(shù)為88.86萬元,與上年相比增加42.56萬元。其中:
1. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休支出(項)。年初預算40.97萬元,與上年相比增加40.97萬元,增加100%。變動原因:林改退休人員補發(fā)工資。
2. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算31.93萬元,與上年相比增加0.81萬元,增加2.5%。變動原因:本年度機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基數(shù)變更。
3. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算15.96萬元,與上年相比增加0.78萬元,增長4.9%。變動原因:本年度機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金基數(shù)變更。
(二)衛(wèi)生健康支出(類)
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預算 22.03萬元,與上年相比增加22.03萬元,增長100%。變動原因:醫(yī)療保險主科目更換。
(三)節(jié)能環(huán)保支出(類)
節(jié)能環(huán)保支出類年初預算數(shù)為1275.28萬元,與上年相比減少6.64萬元。其中:
1.森林保護修復(款)其他森林保護修復支出(項)。年初預算868.84萬元,與上年相比增加868.84萬元,增長100%。變動原因:科目更換。
2.森林保護修復(款)停伐補助(項)。年初預算406.44萬元,與上年相比減少16.99萬元,減少4%。變動原因:在編人員變動,有退休人員及轉(zhuǎn)出人員。
(四)農(nóng)林水支出(類)
農(nóng)林水支出類年初預算數(shù)為130.04萬元,與上年相比減少94.26萬元。其中:
1.林業(yè)和草原(款)事業(yè)機構(gòu)(項)。年初預算66.10萬元,與上年相比減少150.82萬元,減少69.5%。變動原因:經(jīng)費減少,防火經(jīng)費變更科目。
2.林業(yè)和草原(款)機關(guān)服務(項)。年初預算12萬元,與上年相比增減12萬元,增加100%。變動原因:王鑫醫(yī)藥費變更科目。
3.林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災減災(項)。年初預算51.94萬元,與上年相比增加51.94萬元,增加100%。變動原因:科目變更。
(五)住房保障支出(類)
住房保障支出類年初預算數(shù)為32.53萬元,與上年相比減少2.13萬元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算32.53萬元,與上年相比減少2.13萬元,減少6.1%。變動原因:在編人員變動,轉(zhuǎn)出人員。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場2025年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1484.81萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費1418.65萬元。主要包括:基本工資103.55萬元、津貼補貼149.03萬元、績效工資25.82萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.93萬元、職業(yè)年金繳費15.96萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費22.03萬元、其他社會保障繳費3.53萬元、住房公積金32.53萬元、其他工資福利支出953.16萬元、對個人和家庭的補助81.11萬元。
(二)公用經(jīng)費66.16萬元。主要包括:辦公費5.46萬元、電費3萬元、郵電費0.92萬元、取暖費22.4萬元、勞務費33萬元、工會經(jīng)費1.32萬元、福利費0.06萬元。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場2025年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出0萬元,其中因公出國(境)費支出0萬元,占0 %;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占 0 %;公務接待費支出0萬元,占0 %。具體情況如下:
一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出 0 萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%;其中:
1.因公出國(境)費預算支出0萬元,比上年預算增加0萬元,主要原因本單位不涉及此項。
2.公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中:
(1)公務用車購置預算支出0萬元,比上年預算增加0萬元,主要原因本單位不涉及此項。
(2)公務用車運行維護費預算支出0萬元,比上年預算增0 萬元,主要原因本單位不涉及此項。
3.公務接待費預算支出0萬元,比上年預算增加0萬元,主要原因本單位不涉及此項。
八、政府性基金預算支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場2025年度政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因本單位無政府性基金預算支出。
其中:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出(款)管理費用支出(項)支出0萬元,主要是用于本單位無政府性基金預算支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場2025年度國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因本年無國有資本經(jīng)營預算支出。
其中:
1.國有資本經(jīng)營預算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)“三供一業(yè)”移交補助支出(項)支出0萬元,主要是用于本年無國有資本經(jīng)營預算支出。
十、項目支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場2025年度預算安排項目2個,項目預算總金額63.94萬元。其中,財政本年撥款金額63.94萬元,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,財政專戶管理資金 0 萬元,單位資金 0萬元。
十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場2025年度機構(gòu)運行經(jīng)費預算支出66.16萬元,與上年相比增加9.11萬元,增長13.77%。主要原因是:本年度勞務費增加。
十二、政府采購支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場2025年度政府采購支出預算總額12萬元,其中:擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0 萬元、擬購買服務支出12萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場共有車輛2輛,其中,一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、業(yè)務用車2輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備 0 臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。
十四、項目績效目標情況說明
鄂溫克族自治旗維納河林場2025年度填報績效目標的預算項目 23個,公開項目23個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算1548.75萬元,占全部項目預算的100%。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款:從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。
二、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。
三、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
四、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務收入、投資收益等)。
五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
八、“三公”經(jīng)費:指部門(單位)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門(單位)公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映部門(單位)公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映部門(單位)按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、機構(gòu)運行經(jīng)費:指部門(單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人: 杜宇 聯(lián)系電話:15148582229
第五部分 2025年度單位預算表