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索引號: 111521280116193196/202503-00005 組配分類: 財政預(yù)決算
發(fā)布機構(gòu): 旗公安局 主題分類: 公安、安全、司法
名稱: 鄂溫克族自治旗看守所2025年預(yù)算公開 文號:
成文日期: 2025-03-21 發(fā)布日期: 2025-03-21
鄂溫克族自治旗看守所2025年預(yù)算公開
發(fā)布時間:2025-03-21 來源:旗公安局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

2025 年度鄂溫克族自治旗看守所本級

預(yù)算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批復(fù)時間:2025 年 3 月 7 日

公開時間:2025 年 3 月 21 日


目    錄

 

第一部分單位概況

第三部分 名詞解釋

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2025 年度單位預(yù)算表


 

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預(yù)算表


第一部分  單位概況

 

 

一、主要職能職責(zé)

羈押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的機關(guān)。 保障被監(jiān)管人員合法權(quán)益和安全,確保監(jiān)管場所安全使用。

二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)單位職責(zé)分工,本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括編公式、拘留所、 看守所等。本單位無下屬單位。

2 .從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位 2025 年部門匯總預(yù)算編 制范圍的預(yù)算單位共計 1 家,具體包括:鄂溫克族自治旗看守所 本級。詳細情況見表:

 

 

單位名稱

單位性質(zhì)

1

鄂溫克族自治旗看守所

財政撥款的行政單位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2025 年度鄂溫克族自治旗看守所主要工作任務(wù)及目標

保障被監(jiān)管人員合法權(quán)益和安全,確保監(jiān)管場所安全使用。

第二部分 2025 年度鄂溫克族自治旗看守所預(yù)算情況說明

 

 

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗看守所 2025 年度收入、支出預(yù)算總計 216.55 萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各增加 0.49 萬元,增加 0.23%。 其中:


 

(一)收入預(yù)算總計 216.15 萬元。包括:

1 .本年收入合計 216.15 萬元。

(1)一般公共預(yù)算撥款收入 216.55 萬元,與上年相比增加 0.49 萬元,增加 0.23%。主要原因是取暖費增加。

(2)政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元。主要原因是不存在此 項內(nèi)容。

(3)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元。主要原因是不存在 此項內(nèi)容。

(4)財政專戶管理資金收入 0 萬元。主要原因是不存在此項 內(nèi)容。

(5)事業(yè)收入 0 萬元。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

(6)事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

(7)上級補助收入 0 萬元。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

(8)附屬單位上繳收入萬元。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

(9)其他收入 0 萬元。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2 .上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

 

 

(二)支出預(yù)算總計 216.15 萬元。包括:

1 .本年支出合計 216.15 萬元。

(1)一般公共服務(wù)(類)支出 0 萬元。主要原因是不存在此 項內(nèi)容。

(2)公共安全(類)支出 216.15 萬元,主要用于監(jiān)管場所管 理費及武警中隊業(yè)務(wù)費。與上年相比增加 0.49 萬元,增加 0.23%。


 

主要原因是取暖費增加。

2 .年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元,主要原因是不存在此項內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所 2025 年度收入預(yù)算總計 216.15 萬元, 包括本年收入 216.15 萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余萬元。其中:

本年一般公共預(yù)算收入 216.55 萬元, 占 100%;

本年政府性基金預(yù)算收入 0 萬元, 占 0  %;

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元, 占 0%;

本年財政專戶管理資金 0 萬元, 占 0%;

本年事業(yè)收入 0 萬元,0%;

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元, 占 0%;

本年上級補助收入 0 萬元, 占 0%;

本年附屬單位上繳收入 0 萬元, 占 0%;

本年其他收入 0 萬元, 占 0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入 0 萬元, 占 0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入 0 萬元, 占 0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元, 占 0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金 0 萬元, 占 0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬元, 占 0   %。

鄂溫克族自治旗看守所 2025 年預(yù)算收入表

單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

合計

基本收入

項目收入

2040101

武警警察部隊

26.7

 

26.7

 


 

2040220

執(zhí)法辦案

189.45

29.35

160.1

總計

216.15

29.35

186.8

 

 

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2025 年度支出預(yù)算合計萬元,其中: 基本支出 29.35 萬元, 占 15.49%;

項目支出 186.8 萬元, 占 84.51%;

事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元, 占 0%;

上繳上級支出 0 萬元, 占 0%;

對附屬單位補助支出 0 萬元, 占 0%。

 

 

鄂溫克族自治旗看守所 2025 年預(yù)算支出表 單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

2040101

武警警察部隊

26.7

 

26.7

2040220

執(zhí)法辦案

189.45

29.35

160.1

總計

216.15

29.35

186.8

 

 

 

 

 

 

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族 自治旗看守所 2025 年度財政撥款收 、支總預(yù)算 216.15 萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加 0.49 萬元, 增加 0.23%。主要原因是取暖費增加。


 

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2025 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 預(yù)算 216.15 萬元,與上年相比增加 0.49 萬元,增加 0.23%。具體 情況如下:

(一)一般公共服務(wù)(類)

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,與上年相比增加(減 少)0 萬元。其中:

1.人大事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算 0 萬元。變動原 因:不存在此項內(nèi)容。

2.

(二)公共安全(類)

公共安全類年初預(yù)算數(shù)為 216.15 萬元,與上年相比增加 0.49 萬元。其中:

1 .公安(款)武警警察部隊(項)。年初預(yù)算 26.7 萬元,與 上年相比增加 0 萬元,增加0%。變動原因:無變動。

2.  公安(款)執(zhí)法辦案(項)。年初預(yù)算 189.45 萬元,與上 年相比增加 0.49 萬元,增加 0.23%。變動原因:取暖費增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2025 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本 支出預(yù)算 29.35 萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費 0 萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資 福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家


 

庭的補助等。

(二)公用經(jīng)費 29.35 萬元。主要包括:辦公費、印刷費、 咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費 29.35 萬元、物業(yè) 管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公 務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利 費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他 資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所 2025 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公” 經(jīng)費預(yù)算支出 4 萬元,其中因公出國(境)費支出 0 萬元,占 0%; 公務(wù)用車購置及運行維護費支出 4 萬元, 占 0%;公務(wù)接待費支出 0 萬元, 占 0%。具體情況如下:

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出 4 萬元,比上 年預(yù)算增加0 萬元,增長 0%;其中:

1 .因公出國(境)費預(yù)算支出 0 萬元,主要原因是不存在此 項內(nèi)容。

2 .公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出 4 萬元。其中:

(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 萬元,主要原因是不存在此項 內(nèi)容。

(2)公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出 4 萬元,比上年預(yù)算增加 0 萬元,主要原因是無變動。

3.公務(wù)接待費預(yù)算支出 0 萬元,主要原因是不存在此項內(nèi)容。


 

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2025 年度政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬元。主要原因是本單位無政府性基金預(yù)算支出。

其中:

1 .城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安 排的支出(款)管理費用支出(項)支出 0 萬元。

2.

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0 萬元。主要原因是本單位無國 有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

其中:

1 .國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成 本支出(款)“三供一業(yè) ”移交補助支出(項)支出 0 萬元。

2.

十、項目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2025 年度預(yù)算安排項目2 個,項目預(yù) 算總金額 186.8 萬元。其中,財政本年撥款金額 186.8 萬元,財政 撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元,財政專戶管理資金 0 萬元,單位資金 0 萬 元。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族 自治旗看守所 2025 年度機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出 29.35 萬元, 比上年預(yù)算增加 0.49 萬元,增長 1.7%。主要原因是: 取暖費增加。


 

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所 2025 年度政府采購支出預(yù)算總額 15 萬元,其中:擬采購貨物支出 15 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、 擬購買服務(wù)支出 0 萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2025 共有車輛 2 輛,其中,一般公務(wù) 用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、業(yè)務(wù)用 車 0 輛、其他用車2 輛等。單價 50 萬元(含) 以上的通用設(shè)備 0 臺(套),單價 100 萬元(含) 以上的專用設(shè)備 0 臺(套)。

十四、項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2025 年度填報績效目標的預(yù)算項目 3 個,公開項目 3 個,公開項目占全部預(yù)算項目的 100%。公開填報 績效目標的項目預(yù)算 216.15 萬元, 占全部項目預(yù)算的 100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

 

一、財政撥款:從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括 一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥 款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高 中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、 電大、夜大及短 訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。


 

四、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的 收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位 上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資 收益等)。

五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā) 生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事 業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補 助支出。

八、“三公 ”經(jīng)費:指部門(單位)用一般公共預(yù)算財政撥款  安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接  待費。其中,因公出國(境)費反映部門(單位)公務(wù)出國(境) 的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車  購置及運行維護費反映部門(單位)公務(wù)用車購置費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待  費反映部門(單位)按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)  支出。

九、機構(gòu)運行經(jīng)費:指部門(單位)使用一般公共預(yù)算安排 的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、 差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購 置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。


 

 

 

第四部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式:0470 8819003

聯(lián)系人: 陳光萍               聯(lián)系電話:18547015999