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索引號: 111521280116190283/202503-00019 組配分類: 預決算及“三公”經(jīng)費
發(fā)布機構(gòu): 旗林業(yè)和草原局 主題分類: 其他 / 其他
名稱: 2025年度鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心預算公開 文號:
成文日期: 2025-03-21 發(fā)布日期: 2025-03-21
2025年度鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心預算公開
發(fā)布時間:2025-03-21 來源:旗林業(yè)和草原局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

    

 

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責

二、單位機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況

三、2025年度單位主要工作任務及目標

第二部分 2025年度單位預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出預算情況說明

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

八、政府性基金預算支出預算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

十、項目支出預算情況說明

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預算情況說明

十二、政府采購支出預算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項目績效目標情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2025年度單位預算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

 


第一部分  單位概況


一、主要職能職責

1.宣傳貫徹林業(yè)和草原有關法律法規(guī)。

2.承擔全旗林業(yè)、草原等生態(tài)保護修復及退耕還林還草工作;承擔全旗土地荒漠化、防沙治沙效果及沙塵暴等監(jiān)測工作;承擔防沙治沙技術指導、推廣等服務工作;承擔防沙治沙工程質(zhì)量監(jiān)督檢查有關技術性工作。

3.承擔全旗陸生野生動植物資源調(diào)查、救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測等工作。

4.承擔全旗林草有害生物防治、預測預報、普查等技術性工作;承擔外來重大林草有害生物防治方案實施輔助性工作;承擔全旗林草種苗有害生物的檢疫檢驗、認定、跟蹤、追溯等工作;組織開展林草有害生物防治的技術培訓、推廣和應用工作。

5.承擔全旗天然林保護、公益林森林生態(tài)效益補償?shù)容o助性工作。

6.承擔全旗林草科學技術推廣與試驗示范工作;承擔全旗林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術服務和技術推廣等工作。

7.承擔全旗林草種質(zhì)資源保護與利用工作;承擔全旗林草種苗、種子質(zhì)量監(jiān)督檢驗等技術支撐工作;承擔全旗林草種子(苗)選育、生產(chǎn)、加工、貯藏等技術推廣工作。

8.協(xié)助開展森林、草原政策性保險相關工作。

9.承擔全旗林業(yè)草原防火預警監(jiān)測及相關信息收集傳遞等輔助性工作。

10.承擔主管部門交辦的其他相關工作。

二、單位機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)單位職責分工,本單位內(nèi)設機構(gòu)包括主任室、副主任室、綜合辦公室、財務室、有害生物防控室、林草生態(tài)修復辦公室、野生動植物及種子(苗)室、林草技術推廣室。本單位無下屬單位。

2.從預算單位構(gòu)成看,納入本單位2024年預算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心。詳細情況見表:

序號

單位名稱

單位性質(zhì)

1

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心

公益一類事業(yè)單位


三、2025年度單位主要工作任務及目標

1.繼續(xù)推進落實草原生態(tài)保護和修復項目,積極爭取草原生態(tài)修復項目落實。積極爭取呼倫貝爾市2025林草濕荒一體化保護修復任務改良種草5萬畝,圍欄7萬畝項目落地;

2.繼續(xù)加強森林和草原有害生物預警和防控工作,積極協(xié)助上級業(yè)務主管部門完成年內(nèi)森林和草原有害生物普查、監(jiān)控防治工作,根據(jù)春季發(fā)生情況適時開展防治;

3.推進落實自治區(qū)黨委巡查整改問題工作。對接相關施工企業(yè),明確責任義務,按照整改方案推進落實整改任務;

4.協(xié)助做好森林和草原保險政策性工作。

 

 

第二部分  2025年度單位預算情況說明


一、收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2025年度收入、支出預算總計488.35萬元,與上年相比收、支預算總計各減少71.73萬元,減少12.81%。其中:

(一)收入預算總計488.35萬元。包括:

1.本年收入合計488.35萬元。

1)一般公共預算撥款收入488.35萬元,與上年相比減少71.73萬元,減少12.81%。主要原因是在職人員減少,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等基本支出相應減少

2)政府性基金預算撥款收入0萬元,與上年相比減0萬元,減少0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容,與上年預算數(shù)相同

3)國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,與上年相比減少0萬元,減少0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容,與上年預算數(shù)相同

4)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年相比減少0萬元,減少0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容,與上年預算數(shù)相同

5)事業(yè)收入0萬元,與上年相比減少0萬元,減少0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容,與上年預算數(shù)相同

6)事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,與上年相比減少0萬元,減少0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容,與上年預算數(shù)相同

7)上級補助收入0萬元,與上年相比減少0萬元,減少0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容,與上年預算數(shù)相同

8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年相比減少0萬元,減少0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容,與上年預算數(shù)相同

9)其他收入0萬元,與上年相比減少0萬元,減少0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容,與上年預算數(shù)相同

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比減少0萬元,減少0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容,與上年預算數(shù)相同

(二)支出預算總計488.35萬元。包括:

1.本年支出合計488.35萬元。

1社會保障和就業(yè)支出(類)支出94.44萬元,主要用于繳納職工機關養(yǎng)老和職業(yè)年金,事業(yè)單位離退休人員退休金等。與上年相比減少11.20萬元,減少10.60%。主要原因是在職人員減少,繳納職工機關養(yǎng)老和職業(yè)年金相應減少

2衛(wèi)生健康支出(類)支出23.27萬元,主要用于繳納職工醫(yī)療保險。與上年相比減少0.92萬元,減少3.80%。主要原因是在職人員減少

3)農(nóng)林水支出(類)支出335.51萬元,主要用于單位人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出,維護開展日常工作。與上年相比減少   54.56萬元,減少13.99%。主要原因是在職人員減少,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等基本支出相應減少

4)住房保障支出(類)支出35.13萬元,主要用于繳納職工住房公積金。與上年相比減少5.04萬元,減少12.55%。主要原因是在職人員減少

2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,主要原因是不存在此項內(nèi)容,與上年預算數(shù)相同

二、收入預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2025年度收入預算488.35萬元,包括本年收入488.35萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0     萬元。其中:

本年一般公共預算收入488.35萬元,占100%

本年政府性基金預算收入0萬元,占0 %

本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,占0%

本年財政專戶管理資金0萬元,占0%

本年事業(yè)收入0萬元,占0%

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%

本年上級補助收入0萬元,占0%

本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%

本年其他收入0萬元,占0%

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預算收入0萬元,占0%

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預算收入0萬元,占0%

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,占0%

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元,占0%

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元,占0%。

三、支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2025年度支出預算合計488.35萬元,其中

基本支出488.35萬元,占100%;

項目支出0萬元,占0%

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%

上繳上級支出0萬元,占0%

對附屬單位補助支出0萬元,占0%

四、財政撥款收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2025年度財政撥款收、支總預算488.35萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少71.73萬元,減少12.81%。主要原因是在職人員減少,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等基本支出相應減少

五、一般公共預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2025年度一般公共預算財政撥款支出預算488.35萬元,與上年相比減少71.73萬元,減少12.81%具體情況如下:

(一)社會保障和就業(yè)支出(類)

社會保障和就業(yè)支出類年初預算數(shù)為94.44萬元,與上年相比減少11.20萬元。其中:

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預算55.18萬元,與上年相比減少9.34萬元,減少14.48%。變動原因:新增退休人員較上年減少。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算39.26萬元,與上年相比減少1.86萬元,減少4.52%。變動原因:在職人員減少。

(二)衛(wèi)生健康支出(類)

衛(wèi)生健康支出類年初預算數(shù)為23.27萬元,與上年相比減少 0.92萬元。其中:

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預算23.27萬元,與上年相比減少0.92萬元,減少3.80%。變動原因:在職人員減少

農(nóng)林水支出(類)

農(nóng)林水支出類年初預算數(shù)為335.51萬元,與上年相比減少  54.56萬元。其中:

1. 林業(yè)和草原(款)事業(yè)機構(gòu)(項)。年初預算335.51萬元,與上年相比減少54.56萬元,減少13.99%。變動原因:在職人員減少,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等基本支出相應減少。

住房保障支出(類)

住房保障支出類年初預算數(shù)為35.13萬元,與上年相比減少5.04萬元。其中:

住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算35.13萬元,與上年相比減少5.04萬元,減少12.55%。變動原因:在職人員減少

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2025年度一般公共預算財政撥款基本支出預算488.35萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費470.76萬元。主要包括:基本工資131.27萬元、津貼補貼122.63萬元、獎金7.68萬元、績效工資31.32萬元、住房公積金35.13萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費39.26萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費23.27萬元、其他社會保障繳費3.71萬元、其他工資福利支出10.56萬元、退休費55.18萬元、生活補助10.75等。

(二)公用經(jīng)費17.58萬元。主要包括:辦公費2.77萬元、手續(xù)費0.1萬元、差旅費4萬元、租賃費0.38萬元、專用材料費1萬元、工會經(jīng)費1.4萬元、福利費0.9萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他商品和服務支出4.03萬元

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2025年度一般公共預算撥款安排的三公經(jīng)費預算支出3萬元,其中因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出3萬元,占100%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

一般公共預算撥款安排的三公經(jīng)費預算支出3萬元,比上年預算增加1萬元,增長50%其中:

1.因公出國(境)費預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,主要原因與上年預算數(shù)相同

2.公務用車購置及運行維護費預算支出3萬元。其中:

1)公務用車購置預算支出0萬元,比上年預算增0萬元,主要原因與上年預算數(shù)相同

2)公務用車運行維護費預算支出3萬元,比上年預算增加1萬元,主要原因根據(jù)下鄉(xiāng)工作任務加大,車輛加油支出增加

3.公務接待費預算支出0萬元,比上年預算增加0萬元,主要原因與上年預算數(shù)相同

八、政府性基金預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2025年度政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因與上年預算數(shù)相同,本單位不存在此項內(nèi)容

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2025年度國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因與上年預算數(shù)相同,本單位不存在此項內(nèi)容

十、項目支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2025年度預算安排項目0個,項目預算總金額0萬元。其中,財政本年撥款金額0萬元,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,財政專戶管理資金0萬元,單位資金0萬元。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2025年度機構(gòu)運行經(jīng)費預算支出17.58萬元上年相比增加4.87萬元,增長38.32%。主要原因是:工會經(jīng)費、福利費和其他商品和服務支出較上年增加

十二、政府采購支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2025年度政府采購支出預算總額3萬元,其中:擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出3萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心共有車輛2輛,其中,一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、業(yè)務用車0輛、其他用車2輛等。單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

十四、項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗林業(yè)和草原事業(yè)發(fā)展中心2025年度填報績效目標的預算項目22個,公開項目22個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算488.35萬元,占全部項目預算的100%


第三部分  名詞解釋


一、財政撥款:從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

二、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務收入、投資收益等)。

五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費:指部門(單位)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門(單位)公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映部門(單位)公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映部門(單位)按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機構(gòu)運行經(jīng)費:指部門(單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。


第四部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道


本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

聯(lián)系人: 高穎              聯(lián)系電話:15334900880


第五部分  2025年度單位預算表